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Legalmadrid
Legalmadrid, Posdoctorado
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Clientes satisfechos: 242
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Hola. Acabo de leer esta discusión, y en la línea, me gustaría

Pregunta del cliente:

Hola.
Acabo de leer esta discusión, y en la línea, me gustaría plantearle una pregunta.
Tengo un local de degustación de dulces y en ocasiones hay clientas que me traen pasteles para vender.
Estas personas casi nunca están dadas de alta en el régimen de autónomos y evidentemente no se trata de ninguna empresa.
Dejando de lado el tema sanitario, en el que en este momento no quiero entrar, me surge la siguiente pregunta:
Una mesa consume un café y un trozo de pastel. El café está comprado a una empresa y el pastel a un particular. Este pastel no está pagado aún, ya que si no se vende lo devuelvo.
Cuando toca hacer la cuenta, entiendo que el café debe ir gravado con el IVA correspondiente, y entiendo que el margen que obtengo del trozo de pastel también. Pero lo que sucede es que desconozco el margen, ya que lo que no vendo lo devuelvo, y las cuentas no las puedo realizar más adelante, ya que la figura del ticket con IVA incluido desapareció a principios del 2013, con lo que debo emitir una factura reducida, con el IVA desglosado.
Una solución que he pensado es repartirnos el beneficio obtenido entre ambos, con lo que el margen sí que me quedaría definido, un 100%. Entiendo que de ese margen debería pagar IVA. Actualmente el IVA es del 10% en este tipo de productos. Ahora bien, imaginemos que el coste del pastel es de 1€ y lo vendo a 2€. Debería tributar el 10% de 1€ que es 0,1€. El software que uso me permite definir distintos IVAs. ¿Puedo definir el IVA del café a un 10% y el IVA del pastel a un 5% para que así del total de la venta del pastel (2€) tribute correctamente (2€*5%=0,1€)? Esta fórmula solucionaría un problema informático pero crearía quizás un problema al cliente de empresa que quisiera compensarse ese IVA, ya que no le cuadraría lo del 5%. La otra solución, el aplicar el IVA al margen me genera el problema que en la factura el cliente sabrá el margen que tengo (o sea, si le aplico el 10% al margen), y se encontrará a la vez con un problema parecido si algún día se quiere compensar ese IVA, ya que no será sobre el total sino sobre el margen.
La pregunta es cómo debo realizar esta factura al cliente que se ha tomado el café y el trozo de pastel. Además me gustaría saber si tengo que pagar algún tipo de impuesto más del estilo ITP por la compra del pastel.
En esa misma línea, me encuentro también con particulares que me traen objetos para vender del tipo pulseras y collares. Puse en su día una pequeña estantería a modo de escaparate y me encuentro que me traen este tipo de objetos. Al principio no cobraba nada, pero ahora les alquilo la estantería y les realizo la gestión de la venta del artículo que exponen. Ellos me pagan un fijo mensual por mantener limpia y ordenada la estantería, a la vez que les realizo la gestión de la venta. No gano nada por la venta de los artículos, sólo el alquiler del espacio. Pero de nuevo se trata de un particular que me alquila el sitio. Si la venta la realizo en su nombre, debo poder emitir facturas de un particular que no soy yo a otro y si la realizo en mi nombre, no obtengo margen, pero cobro y pago el producto. ¿Cuál sería la forma correcta de actuar y cuáles serían los impuestos que intervienen y quién debe liquidarlos?
Como podrá observar, mi formación no es ni legal ni económica, y me disculpo si he cometido algún error técnico en la explicación del caso que aquí le propongo.
Muchas gracias
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Legal
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.

Mariatf19 :

Hola buenos dias.

Customer:

Hola

Customer:

Me aparece un mail que dice que tengo una respuesta pero no soy capaz de encontrarla

Mariatf19 :

Estoy elaborando la respuesta

Customer:

Ok

Customer:

Es que me llego un mail en el que se indicaba que ya tenia la respuesta y por eso no lo entendía

Customer:

Me necesita para alguna consulta o me puedo desconectar?

Mariatf19 :

Voy a responderle y salir del chat y si tiene mas dudas puede seguir preguntando.

Mariatf19 :

Una vez leida su pregunta debo decirle que no puede alterar el tipo del iva sino que tiene qye ser ek 10 por cuento . Entiendo lo que me comenta pero legalmente no puede hacerlo y todo producto que venda debe ajustarse al iva correspondiente. En cuanto al alquiler del espacio sino hay contrato es como si no existiera y solamente tendría que repercutir el iva de los productos vendidos. Sigo a su disposiciòn para cuslquier duda que tenga.

Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Nuestro Chat ha terminado, pero usted todavía puede continuar formulándome preguntas aquí hasta que obtenga su respuesta 100% satisfactoria. Vuelva a esta página para ver nuestra conversación.

¿Siguiente paso?

Si ha terminado, por favor, valore la respuesta. O bien, puede responderme usando la caja ubicada más abajo.
Cliente: escribió hace 3 año.

Usted ha leído todo lo que he escrito?


Cree de verdad que su respuesta se adapta a mi pregunta.


Por favor!


Y mire que hay preguntas claras en mi escrito:


...


Además me gustaría saber si tengo que pagar algún tipo de impuesto más del estilo ITP por la compra del pastel.


....


¿Cuál sería la forma correcta de actuar y cuáles serían los impuestos que intervienen y quién debe liquidarlos?


 


entre muchas otras aclaraciones por mi parte.


 

Cliente: escribió hace 3 año.

Calidad de la respuesta. No respondió lo que le preguntaba

Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Usted tiene que aplicar el iva del 10 por ciento a los pasteles que venda y el margen lo fija usted.
Cliente: escribió hace 3 año.

Por favor, lea bien mi pregunta y su desarrollo.


Su respuesta es de nivel de parvulario y no es aceptable para mi.


Le ruego me trate como un licenciado (en otra rama no legal ni económica), pero de nivel universitario.


Muchas gracias

Cliente: escribió hace 3 año.
Volver a incluir en lista: Calidad de la respuesta.
Experto:  Legalmadrid escribió hace 3 año.
Estimado cliente:

Si me lo permite voy a intentar explicarle brevemente mi opinion sobre este asunto. Con el debido respeto y, en mi opinion, usted yerra en relacion naturaleza jurídica de la relacion entre sus "clientas" y usted.
Esta cuestion ha sido resuelta por el Tribunal Economico Administrativo Central recientemente en relacion a un restaurante peruano que vendia tamales comprados a un particular, aunque desgraciadamente ahora mismo no localizo la Sentencia.
Pues bien, el TEAC considera que la mercaderia (en este caso el pastelito) esta en la vitrina de su establecimiento en calidad de "deposito" siendo usted responsable de su conservacion y de responder ante su legitimo propietario que es la "clienta".
Pero en el momento que un cliente (llamemosle Yo) decide que le apetece comerse ese pastel, es usted quien hace la venta. Usted es el vendedor, el responsable en caso de que ese pastel este en mal estado, etc.
Es decir, que cuando yo le pido a usted el pastel se produce una transaccion doble. Por un lado usted lo esta adquiriendo de la "clienta" y yo de usted.
Por lo que su "clienta" no tiene sino la consideracion de mero proveedor suyo. Al ser un proveedor usted puede declarar el IVA soportado, cosa que me imagino que no hace porque estas personas físicas no ejercen una actividad mercantil, por lo que en todo caso, se supone que usted paga por ese producto el IVA como si fuese el consumidor final. Ya que si lo declara esta poniendo en un problema a su proveedor.
En todo caso, queda claro que quien me vende el producto es usted y no quien lo elabora porque estoy en su comercio, usted lo exhibe, usted pone la industria, el local, las licencias, etc.
El caso de los collares y pulseras puede ser considerado de dos formas diferentes:
a) Mismo caso que el anterior.
b) Como el alquiler de espacio para venta.
Parece ser que en la practica usted ha optado por esta ultima forma. Pues bien, en mi opinion esta ultima relacion jurídica tan especial solo es posible sí quienes alquilan el espacio ( y en este caso se considerara vendedor) estuviese perfectamente identificado y pudiera responder de esa venta. Ej, El Canon que se paga por los estancos y las empresas recreativas por tener las maquinas en los locales publicos.

Si la estanteria no esta identificada (Ej, Bisuteria Perez), por el mismo motivo que le he dicho anteriormente se considera que es usted el vendedor. Porque se vende en su establecimiento, etc. Cosa bien diferente seria si estuviese plenamente indentificada con su cif como le he dicho anteriormente, en cuyo caso el dinero que recibe por el alquiler del espacio tendria la consideracion de un canon. De modo que en la partida contable se reflejaria de ese modo. Ej, usted paga por el aquiler del local 1000 € y esta gente le paga 100 € por esa estanteria. La partida de arrendamientos y canones daria un pasivo de 900 €. Pero insisto en que tiene que estar identificado con CIF el aarendatario (que es un vendedor y desarrolla una actividad comercial).

Como quiera que en todos casos, y de cara a terceros no se realiza otro negocio juridico que la compraventa no cabe hablar de cualquier otro impuesto que no sea el IVA. Logicamente no ha lugar hablar de ITP.

Espero que esta respuesta le haya podido ayudar y le ruego valore mi respuesta con los iconos que le salen en el apartado correspondiente.

Muchas Gracias.





Cliente: escribió hace 3 año.

Muchas gracias XXXXX XXXXX respuesta.


En realidad mi local funciona como de business center pero en lugar de profesionales liberales, de artesanos.


El que ellos no cumplan estrictamente las leyes, pues opino que debería estar dados de alta como mínimo en el régimen de autónomos, no debe ser un impedimento para que yo trabaje de forma legal y correcta.


Lo que sucede es que cualquier particular puede vender sus bienes de forma particular a cualquier otra persona (ya sea jurídica o física).


En mi caso me encuentro con particulares que no pueden facturar por no estar dados de alta correctamente, y que por tanto, actúan como persona física particular en la venta.


Digamos que mi negocio se parecería al de un cash converter, pero en lugar de artículos de 2ª mano, comercializo con pasteles y espacios que les cedo por dinero, y digo cedo porque los contratos de arrendamiento no permiten el subarriendo para evitar las cargas en casos de desahucios.


Esto me obliga a reaizar la facturación del negocio de forma un poco distinta a los negocios particulares.


Por lo que tengo entendido, el IVA sólo debe aplicarse del márgen que obtengo en la venta de los pasteles, no sobre el total, porque como usted dice, no me puedo descontar el IVA de alguno de los proveedores que actúa en su propia y particular representación.


Es por eso que he preguntado sobre el ITP, ya que el "proveedor" me vende/deja en deposito una mercancía que yo después comercializo o gestiono...


La pregunta es ¿cómo debo actuar para estar plenamente dentro de la legalidad? Si se fija, esta pregunta es una continuación a las que he hecho en mi consulta inicial.


Muchas gracias XXXXX XXXXX


 

Experto:  Legalmadrid escribió hace 3 año.

En realidad cualquier comercio solo se aplica el IVA que afecta a su beneficio aunque en realidad se cobra un IVA del total. Esto es asi porque se supone que todo el mundo en la cadena de proveedores ha actuado legalmente. Tengo en cuenta que la base imponible del IVA es el precio de venta (sobre el cual se aplica el tipo que corresponda).

 

Asi que usted tiene que aplicar el IVa sobre el precio de venta al publico. No hay otra forma.

 

Si quiere usted desgravarse el IVA pagado al proveedor, y lo hace, estara actuando legalmente, sin perjuicio de que los proveedores puedan tener problemas.

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